老師,取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元?是什么原因?2021年暫估成本,420074.04元2022年沖減暫估成本420074.04元?發(fā)票沒收到,車到了,
答: 你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達到一致 您需要改資產(chǎn)負債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應的分錄科目的項目 比如要是應付賬款 就是該期初的應付賬款
師,如果做以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平了,這是為什么呢
答: 你好,因為以前年度損益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用了以前年度損益調(diào)整科目 報所得稅時利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對,提交不了,怎么辦
答: 你好你做以前年度損益調(diào)整對應科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
老師,資產(chǎn)負債表期末數(shù)-期初數(shù)+以前年度損益調(diào)整 等于利潤表的凈利潤這樣可以嗎?
第一次用以前年度損益調(diào)整調(diào)2019年企業(yè)年報所得稅,可是生成的資產(chǎn)負債表和利潤表差額是2715.12,這個是怎么回事呢?
老師好:去年記錯的一筆費用,今年調(diào)整走以前年度損益調(diào)整科目了,發(fā)現(xiàn)利潤表的利潤和資產(chǎn)負債表的利潤不一致了,這樣的會計處理有問題嗎?

