
老師,做賬時(shí)怎么使用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款
答: 你好,如果不設(shè)置預(yù)收賬款,預(yù)付賬款的單位,可以用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款代替核算的
10. 下列各項(xiàng)屬于財(cái)產(chǎn)清查對(duì)象的是( )。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).其他貨幣資金C.其他應(yīng)收款D.母公司投資轉(zhuǎn)入的設(shè)備提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏ABCD財(cái)產(chǎn)清查是指通過對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)和往來款項(xiàng)的盤點(diǎn)或核對(duì),確定其實(shí)存數(shù),查明賬存數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符的一種專門方法。提問:往來款項(xiàng)不是只包含:應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款嗎?什么時(shí)候包含了其他應(yīng)收款呢?
答: 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
重分類 應(yīng)收賬款的貸放到預(yù)收賬款 那報(bào)表的原有數(shù)據(jù)預(yù)收賬款該怎么處理 還有應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 原有數(shù)據(jù)如何調(diào)整
答: 你好;? ? 原來的 數(shù)據(jù)還在預(yù)收賬款欄次體現(xiàn)的 ;? ? 重分類是重分類負(fù)數(shù)的金額; 比如應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)? 在預(yù)收賬款欄次體現(xiàn)。? ?


雪花 追問
2019-11-03 23:25
莊老師 解答
2019-11-03 23:27
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2019-11-03 23:30
莊老師 解答
2019-11-03 23:32
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2019-11-03 23:34
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