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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-04 11:45

你好,是的,這樣處理是正確的

松母 追問

2019-11-04 12:01

老師,現(xiàn)在減免稅在借方,提現(xiàn)的也是負數(shù),是不是我以后申報表上抵扣了后,還要再做一筆分錄呢?

松母 追問

2019-11-04 12:03

分錄是不是這樣做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已抵扣
貸-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅
是這樣嗎?

佟老師 解答

2019-11-04 13:02

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅

松母 追問

2019-11-04 13:11

那做到這里就完了還是后面還有個分錄呢?:借:已交增值稅
貸:未交增值稅
還需要做這個分錄嗎?

佟老師 解答

2019-11-04 13:14

借:已交增值稅
貸:未交增值稅
這個是什么意思分錄
你按照我寫的分錄

松母 追問

2019-11-04 14:46

我的意思是最后還需要做個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--未交增值稅
這個分錄嗎?
還是說只做到你給我的那個分錄就好了?

佟老師 解答

2019-11-04 14:57

做我寫的分錄,最后跟你企業(yè)本月實際繳納抵減就可以了

上傳圖片 ?
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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
是的,按第二種辦法操作,稅控盤費用是可以全額抵減費用的 你第一種做法你是抵扣了進項稅
2018-09-25 10:13:54
對的
2018-01-05 10:40:45
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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