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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 12:08

你好,同學(xué)。
借 原材料
貸 銀行存款
然后,沖紅,做負(fù)數(shù)分錄,
收到時(shí)
借 原材料
貸 銀行存款

凈土 追問

2019-11-04 12:12

沒明白?

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 12:14

你是哪里不明白了

凈土 追問

2019-11-04 12:18

總共是幾步分錄?第一步入庫并付款:借原材料貸銀行存款,第二步?jīng)_紅?第三步收到發(fā)票?

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 12:20

是的。三步走,第一步暫估,第二步?jīng)_紅,第三步收票時(shí)

凈土 追問

2019-11-04 12:22

暫估的科目是哪個(gè)?還是原來不變的科目?

凈土 追問

2019-11-04 12:23

老師,麻煩你用手寫下,拍給我就行。

凈土 追問

2019-11-04 12:31

我是這么做的:第一步入庫未收到票,借 原材料   貸  應(yīng)付賬款暫估,第二步付款  借   應(yīng)付賬款    貸   銀行存款,第三部收到發(fā)票  借  應(yīng)付賬款暫估   貸  應(yīng)付賬款,
對(duì)不對(duì)?有錯(cuò)誤的地方嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 12:45

原來不變的科目,就是原材料-暫估,你叫一個(gè)明細(xì)科目 處理就可以了。
你的處理也不影響最終的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
只是不是準(zhǔn)則 規(guī)定的處理流程

凈土 追問

2019-11-04 18:00

老師的意思我明白了謝謝你老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 18:08

不客氣,祝你工作愉快

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同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
新增暫估入庫時(shí),當(dāng)月做庫存進(jìn)出存表的時(shí)候就要在暫估的時(shí)候做庫存增加對(duì)嗎?
2020-08-13 14:14:43
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