請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)幾個(gè)品種的話,可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開(kāi)發(fā)票了,最好按明細(xì)開(kāi) 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

老師 收款沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票記預(yù)收賬款嗎
答: 這個(gè)達(dá)到收入確認(rèn)條件,就是需要做收入。如果是沒(méi)有達(dá)到收入確認(rèn)條件,就是預(yù)收賬款
老師好!公司的預(yù)收賬款,已收款,未開(kāi)票。如果年底不需要開(kāi)發(fā)票,年底要怎么沖?怎么做呢?
答: 您好,年底還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,預(yù)收賬款年底不用處理,等到開(kāi)發(fā)票時(shí)再?zèng)_預(yù)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前開(kāi)發(fā)票的應(yīng)收款,在后期合作中,給了優(yōu)惠,每次給點(diǎn),相當(dāng)于這個(gè)錢(qián)就不要了,帳上掛著應(yīng)收的錢(qián)3萬(wàn)不到,如何平了
答: 這個(gè)可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,然后沖應(yīng)收賬款啊。

