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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2019-11-05 22:00

你好,同學(xué)。
是的,就是經(jīng)營所得稅率表

冰檸檬 追問

2019-11-05 22:07

個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?書上寫:收入減成本減費(fèi)用減損失等于應(yīng)納稅所得額。但是個(gè)體戶不記賬,也不要成本發(fā)票,怎么核算應(yīng)納稅所得額?

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 22:07

根據(jù)你的利潤-扣除費(fèi)用作為計(jì)稅依據(jù)。
個(gè)體戶要記賬的,不記賬是你理解錯(cuò)誤。

冰檸檬 追問

2019-11-05 22:08

如果對外開一張發(fā)票50000元應(yīng)納什么稅?

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 22:08

增值稅、附加稅、印花稅,有利潤還有個(gè)稅。

冰檸檬 追問

2019-11-05 22:12

增值稅是也分小規(guī)模和一般納稅人嗎?她這個(gè)個(gè)稅沒有5000的扣除標(biāo)準(zhǔn)吧?還用匯算清繳嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 22:12

是的,增值稅是的納稅身份就是這兩種。
需要匯算清繳。
你計(jì)算個(gè)稅時(shí)有5000的扣除標(biāo)準(zhǔn)。

冰檸檬 追問

2019-11-05 22:16

老師您看這樣對嗎?收入-成本-費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額-5000-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)扣除再乘以5級累進(jìn)稅率

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 22:17

應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額-5000作為計(jì)稅依據(jù)*稅率-速算扣除數(shù)

冰檸檬 追問

2019-11-05 22:18

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 22:20

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學(xué)。 是的,就是經(jīng)營所得稅率表
2019-11-05 22:00:12
你好 個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率
2021-05-24 09:56:43
個(gè)體工商戶,做產(chǎn)品代加工的,個(gè)人所得稅的稅負(fù)率是百分之幾?
2023-07-14 17:15:20
查賬征收適用5級超額累進(jìn)稅率 如果是核定征收,看核定的利潤率是多少
2015-12-06 17:25:06
這個(gè)是采用累計(jì)稅率的
2020-03-17 14:56:08
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