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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-05 22:01

你好,進(jìn)項(xiàng)3250大于銷項(xiàng)2600的差額作為期末留抵稅額,不用作處理。

菇?jīng)? 追問

2019-11-05 22:06

老師,這個(gè)月份是年底,年底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不是要互轉(zhuǎn)?要怎么處理

立紅老師 解答

2019-11-05 22:09

你好,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額要互轉(zhuǎn)呢?這個(gè)和年底沒有關(guān)系,如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要將差額轉(zhuǎn)入未交增值稅,如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額作為期末留抵稅額,就放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中,不用作處理。

菇?jīng)? 追問

2019-11-05 22:13

好的,如果不接轉(zhuǎn),你到年底你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)科目都會(huì)有余額

立紅老師 解答

2019-11-05 22:15

你好,銷項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬的貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬的借方,一個(gè)賬戶貸方發(fā)生額和借方發(fā)生額會(huì)相互抵消。

菇?jīng)? 追問

2019-11-05 22:21

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2019-11-05 22:22

不客氣的,如果對(duì)老師回復(fù)滿意 ,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),祝工作愉快!

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你好,進(jìn)項(xiàng)3250大于銷項(xiàng)2600的差額作為期末留抵稅額,不用作處理。
2019-11-05 22:01:50
不是待抵扣,你不是輔導(dǎo)期那就不能使用這個(gè),
2019-11-12 19:57:48
認(rèn)證了就不能計(jì)入待抵扣了,差額留底,也就是期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額
2019-11-05 22:01:05
你好,7月收入,是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵到進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?——是的。
2020-07-29 12:05:15
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
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