釘釘先走過申請了,后來又走了報銷,報銷走完以后,需要打印流程給財務(wù)嗎,沒有發(fā)票,
大方的籃球
于2019-11-06 09:35 發(fā)布 ??3915次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
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這個需要打印流程給財務(wù)辦理報銷手續(xù),需要有發(fā)票或收據(jù)。
2019-11-06 09:36:58

您好,
采購的付款及報銷流程
1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可),并由部門主管簽字確認(rèn),交總經(jīng)辦審核落實,由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)
2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號,數(shù)量,價格,金額。運(yùn)費(fèi),供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn),交領(lǐng)導(dǎo)審核落實,由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)
3. 采購部門借款采購部分,采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票,交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬
4. 為保證款項支付的及時性,采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財務(wù)部、
2016-10-26 18:22:22

你好,先把電子發(fā)票打印出來,剩下的和紙質(zhì)發(fā)票報銷流程是一樣的
2020-07-13 12:59:25

你好!登錄賬戶進(jìn)入國稅網(wǎng)址,在“發(fā)票管理”點(diǎn)“發(fā)票領(lǐng)用”,按照指示操作即可。
2018-10-15 15:45:06

你好 學(xué)堂的下載中心 你可以去看看報銷流程
2019-05-22 09:07:44
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