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卓兒麻麻
于2019-11-07 14:50 發(fā)布 ??620次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-07 14:54
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅90 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅50應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅40 由于之前留抵的10 你應該是做到了轉出未交增值稅的借方放著了 ;現(xiàn)在 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 30 貸應交稅費-未交增值稅 30 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅30貸銀行存款30
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老師 ,當月進項大于銷項月底怎么做進銷項分錄結轉
答: 借,應交稅費~未交增值稅 貸,應交稅費~轉出多繳增值稅
在什么情況下,需要做結轉銷項稅的分錄,結轉進項稅分錄,結轉進項稅轉出的分錄?
答: 你好,年末需要做結轉清零。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末進項銷項結轉分錄怎么做
答: 是需要交稅的結轉,還是不交增值稅的月末結轉呢?這個有兩類分錄
進項和銷項月末結轉分錄怎么寫?
討論
公司月末如果銷項大于進項,咋樣結轉,如果進項大于銷項咋樣結轉具體分錄
老師,您好,我的進項是1500,銷項1000,月末結轉分錄怎么做
老師你好,請教下,如果當月 只有進項 沒有銷項 月末結轉分錄 應該怎么做?
老師您好,公司8月份進項大于銷項,結轉的時候摘要怎樣寫?分錄怎樣做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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