老師我想問一下,銷項(xiàng)9萬,銷項(xiàng)稅額7431.19進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3451.33應(yīng)交增值稅7431.19-3451.33=3979.86,這個(gè)增值稅和附加稅的稅負(fù)率怎么算?
????棒棒糖
于2019-11-07 15:46 發(fā)布 ??1939次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-07 15:52
請(qǐng)問你銷售額是多,銷項(xiàng)稅率是多少?
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同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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2019-11-07 16:14
羅老師 解答
2019-11-07 16:20
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2019-11-07 17:01
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2019-11-07 17:34
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2019-11-07 17:52
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2019-11-08 13:10