
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
答: 你這個(gè)是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報(bào)嗎,
我們在異地預(yù)交了增值稅和附加稅,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí),抵減預(yù)交增值稅后本月應(yīng)交增值稅1400元,而在異地預(yù)交的附加稅是2700元,這樣算下來應(yīng)該有退稅,附加稅申報(bào)表應(yīng)該如何填報(bào)
答: 您好!附加稅是不退的。你在工程地交了的就交了。本地,你如果有增值稅,就要交附加稅。否則就不用。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫還是增值稅申報(bào)表中的填寫?
答: 您好,附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
個(gè)體戶代開專票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,填寫增值稅申報(bào)表,應(yīng)納稅為0,附加稅為0,附加稅從哪里交
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
房地產(chǎn)預(yù)交增值稅是在稅費(fèi)申報(bào)繳納到增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)里填表一-表六,主表。這么填嗎
上月預(yù)交了增值稅和附加稅,本月報(bào)稅增值稅申報(bào)表,預(yù)交的增值稅填上去,上月預(yù)交的附加稅怎么填
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?

