
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅正數(shù)就可以
老師 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
答: 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
答: 可以的 不足3萬(wàn)減免稅這樣做分錄

