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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2019-11-08 15:57

同學,你這個收到的社保局的14000應該全部沖減管理費用。

我是另一個你 追問

2019-11-08 16:00

之前一直都沒有計提,收到14000的時候,是做借銀行存款,貸其他應付款(14000),支付的時候是做借其他應付款10000,銀行存款10000,所以其他應付款賬戶還有4000,我不知道這個4000怎么做分錄

洛洛老師 解答

2019-11-08 16:42

同學,這個發(fā)工資應該是借應付職工薪酬貸銀行存款啊,計提工資是借管理費用貸應付工資,收到社保局的錢借管理費用-14000借銀行存款14000

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相關問題討論
同學,你這個收到的社保局的14000應該全部沖減管理費用。
2019-11-08 15:57:20
你好!這錢全部給女員嗎?一般是在器雅婷付款科目下核算
2018-07-18 11:36:16
你是一部分低員工的工資,剩下的就給員工,是吧,借:銀行存款 貸:管理費用—工資 其他應付款
2018-11-10 11:01:37
您好,記入收到時記入其他應付款。發(fā)工資正常核算
2017-03-02 16:58:45
你好,按個人應負擔的部分在下次發(fā)放工資時扣下就可以, 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款——保險(個人) 貸:銀行存款 如果以前是全部計入管理費用的,那么個人負擔部分沖減企業(yè)管理費用 借:其他應收款 正數(shù) 借:管理費用 負數(shù)
2020-04-08 17:01:37
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