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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-09 17:55

您好
請問上月的留抵稅額有沒有寫分錄

追問

2019-11-09 17:59

沒有

追問

2019-11-09 18:00

就是購入時(shí)只做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的分錄

追問

2019-11-09 18:00

因?yàn)樯显聸]有銷項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-11-09 19:19

這個月那需要繳納增值稅么

追問

2019-11-09 19:23

如果不算留抵的話是要交的,因?yàn)楸驹落N項(xiàng)大于本月進(jìn)項(xiàng),但是上月留抵很多。就不用交稅了。上月留抵都還有大量剩余

bamboo老師 解答

2019-11-09 19:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

追問

2019-11-09 19:43

比如這月銷項(xiàng)是11838.05,這月進(jìn)項(xiàng)是509,上月留抵5萬,要怎么做分錄?我不知那個轉(zhuǎn)出應(yīng)該填哪個值?麻煩老師了

bamboo老師 解答

2019-11-09 19:45

上期的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 月末您沒有寫分錄 對吧

追問

2019-11-09 19:45

是的

bamboo老師 解答

2019-11-09 20:21

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 11838.05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50509-11838.05=38670.95
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50000+509=50509
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 38670.95
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 38670.95

追問

2019-11-09 20:31

謝謝老師,辛苦老師了

bamboo老師 解答

2019-11-09 20:36

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好;? ?你是不是有漲幅的噸位 ? 你要補(bǔ) 入庫才行的;不然你庫存會負(fù)數(shù)的??
2023-01-30 17:43:35
留底就可以的 借轉(zhuǎn)出未交增值稅, 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級科目
2019-11-13 18:09:21
只需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2019-07-29 00:29:07
你好,增值稅一樣做法,附加稅不用計(jì)提。
2018-08-28 15:51:01
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)留抵就要做賬務(wù)處理,留底不要賬務(wù)處理,這句話視乎 有瑕疵
2020-04-28 16:15:29
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