亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-11-10 07:36

你好
多出來的部分,當作預收賬款

沈媛 追問

2019-11-10 07:38

老師 具體分錄怎么做

老江老師 解答

2019-11-10 07:39

借 銀行存款  2
   貸 主營業(yè)務收入 等  1
       應收賬款/預收賬款  1

沈媛 追問

2019-11-10 07:39

不可以做到其他應付款?

老江老師 解答

2019-11-10 07:41

也可以,沒有原則性問題!
只是做其他應付,有點莫名其妙

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 多出來的部分,當作預收賬款
2019-11-10 07:36:56
你好 老板刷信用卡支付貨款分錄怎么做 借;應付賬款 貸;其他應付款 老板用公司款還信用卡分錄怎么做 借;其他應付款 貸;銀行存款
2018-09-12 16:00:52
6月花費 借:費用/成本36536.3 貸:其他應付款——6月應還款 36536.3 5月份還款(前提是已經(jīng)入費用) 借:其他應付款——6月應還款 貸:銀行存款12888.02
2019-07-15 14:49:46
你好,是什么情況會產(chǎn)生貼息160呢?
2019-05-20 17:08:57
您好,下月開票,借;預收賬款,10055元,貸:主營業(yè)務收入,10055/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅-銷項,10055*增值稅率/(1+增值稅率),并結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:發(fā)出商品。
2019-02-16 10:58:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...