當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問(wèn)
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問(wèn)老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”, 問(wèn)
你好可以的,可以做的 答
老師您好 銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶 擔(dān) 問(wèn)
是的,萬(wàn)一有問(wèn)題擔(dān)保公司自己出錢(qián)賠償?shù)?/span> 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問(wèn)
你好,可以代開(kāi)。這個(gè)是2個(gè)主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 不通過(guò)固定資產(chǎn)核算 答

老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題,子公司按照股比借款給兩家股東,借其他應(yīng)收款500,貸銀行存款500,控股股東借銀行存款275,貸其他應(yīng)付款275,那控股股東合并報(bào)表這筆數(shù)據(jù)如何操作?
答: 您好,控股股東才需要做合并,所以少數(shù)股東那筆不需要抵銷(xiāo),母公司在合并報(bào)表中借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 即可。
老師,關(guān)于車(chē)子事故理賠的情況,由其他公司代收,員工墊付的分錄怎么做?借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款,收到款的時(shí)候:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款,支付給員工,借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,這樣可以嗎
答: 你好,那樣也是可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問(wèn)下我們手客戶車(chē)款,客戶是微信支付的。我可以這樣做嗎!借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款然后客戶又退回款項(xiàng)。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: **收款,你誰(shuí)的**接收的


undefined 追問(wèn)
2019-11-10 15:51
答疑蘇老師 解答
2019-11-10 15:53