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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-10 17:22

你好,補做分錄,借原材料(負數(shù)),借應交稅費一應交增值稅(進項稅額

夢瑤 追問

2019-11-10 17:23

跟原材料負數(shù)有什么關系?

夢瑤 追問

2019-11-10 17:25

應交稅金-應交增值稅-進項稅已抵過了,但做賬時未處理,還掛在借方,現(xiàn)在怎么處理?

莊老師 解答

2019-11-10 17:29

你好,補一筆分錄,借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅

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相關問題討論
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
同學,你好,借營業(yè)外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2020-05-07 15:50:23
你這個之前做嗎,沒有做現(xiàn)在做借轉出未交增值稅 貸進項稅額,
2020-02-26 09:22:04
你好,補做分錄,借原材料(負數(shù)),借應交稅費一應交增值稅(進項稅額
2019-11-10 17:22:46
你好,是上個月的進項發(fā)票放在這個月認證抵扣的意思嗎?
2018-04-08 09:42:18
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