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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-12 12:36

你好 申報服務費 不填寫當期抵減金額  留抵  明年抵減就行了;不做分錄 等你做了抵減才做抵減分錄

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-12 12:48

那抵扣的時間,是 借: 以前虧損調(diào)整 還是 管理費 紅字,因為夸年了的

meizi老師 解答

2019-11-12 12:49

你好  金額小直接做借方管理費用紅字就行了

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-13 09:18

有1000千,2015起就沒有申報。2017和2018,今年做賬 做了 借:以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2019-11-13 09:18

你好 那你就走以前年度損益調(diào)整來做

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你好,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 同時 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入 抵扣時,借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-07-03 10:24:53
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費用
2021-09-02 09:53:56
你好 申報服務費 不填寫當期抵減金額 留抵 明年抵減就行了;不做分錄 等你做了抵減才做抵減分錄
2019-11-12 12:36:31
一、金稅盤服務費會計分錄: 銀行存款-應付款項(現(xiàn)金支付金稅盤服務費) 二、金稅盤服務費抵扣: 抵扣的方式主要有兩種,一種是現(xiàn)金抵扣,另一種是由當期應納稅額減免抵扣;現(xiàn)金抵扣方式下,應在“應付款項”科目上記賬,由“現(xiàn)金”科目抵扣;由當期應納稅額減免抵扣方式,需要在“附加稅”科目上由“應交稅費”科目轉(zhuǎn)入,并在“應付款項”科目上由“應交稅費”科目抵扣。
2023-03-06 14:32:19
借:應交稅費 貸:管理費用
2019-06-06 14:01:46
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