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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-12 17:12

你好  你接手后挨著核對往來明細賬 有不一致的  補做或者沖 做正確的;固定資產(chǎn) 是否有多計提或者少計提 對應的調(diào)整過來

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你好 你接手后挨著核對往來明細賬 有不一致的 補做或者沖 做正確的;固定資產(chǎn) 是否有多計提或者少計提 對應的調(diào)整過來
2019-11-12 17:12:17
你好 借;固定資產(chǎn),貸;預付賬款等科目 你這里的往來款具體是指的什么科目呢?
2020-07-02 18:19:40
你好,銀行賬是一定要對上的,要先找出對不上的原因。比如:是哪一筆賬沒入,或多入了。再沖減原來的,記入正確的金額。往來賬也是要找出找筆對不上,比如:哪筆付款的忘了計,再記上去。現(xiàn)金的也是這樣操作,如果現(xiàn)金實在找不出,就直接錄入你現(xiàn)在手中接手時的現(xiàn)金。
2022-03-21 09:38:18
您好,可以繼續(xù)掛著,有時間的話,可以問問老板是否進行處理。
2017-05-03 23:47:29
您好,是之前沒有入賬嗎還是啥
2023-08-27 10:42:48
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