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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 17:25

您好!你當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。

娟子 追問

2019-11-12 17:31

還沒做

宋生老師 解答

2019-11-12 17:34

您好!那你直接申報(bào)的時(shí)候在附表二中轉(zhuǎn)出就好了。
不屬于公司的支出,直接轉(zhuǎn)出。不用入賬。

娟子 追問

2019-11-12 17:45

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票,要不要放在這個(gè)月的憑證里面?

宋生老師 解答

2019-11-13 08:30

您好!不需要,只需要在將轉(zhuǎn)出的附表二作為憑證的附件就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-05-05 17:12:26
你好 進(jìn)項(xiàng),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 銷項(xiàng),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-10-21 11:11:31
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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