APP下載
郭郭
于2019-11-13 09:12 發(fā)布 ??910次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-13 09:18
您好申報10月份的報表時附表2第三項貸抵扣進項稅額里不需要填寫
郭郭 追問
2019-11-13 09:22
老師,什么情況下需要填寫第30行
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:23
上傳 稽核通過后才填寫
2019-11-13 09:25
老師,那什么時候填寫在第5行
2019-11-13 09:27
前面那個30行是輔導期納稅人填寫的 您是輔導期納稅人么?
第五行是正常申報單位 上傳 稽核通過后填寫
2019-11-13 09:30
老師,我們單位去年12月注冊的,到現(xiàn)在全是輔導期嗎
2019-11-13 09:31
應該已經(jīng)過了輔導期 輔導期一般六個月
2019-11-13 09:32
老師,從成立以來的所有進項發(fā)票,我認證后都是填在第35行本期認證相符的專用發(fā)票里。其中第24行到33行從來沒用過。我沒做錯吧?
2019-11-13 09:34
您待抵扣進項稅額欄次下面有沒有填?
2019-11-13 09:39
您說的是我發(fā)的第一個圖片上的貸抵扣進項稅額嗎?這里我只填過一次,就是5月份的時候收到了進口增值稅發(fā)票我在第30行填過。其余月份都沒填過
2019-11-13 09:40
那您其余月份勾選了進項發(fā)票么
2019-11-13 09:43
從一開始只要是當月收到的進項發(fā)票,我都當月認證了,然后次月申報的時候都填在了附表2中第四大項里的(本期認證相符的增值稅發(fā)票里)
2019-11-13 09:45
就是第35行,第24到33行沒用過指填過一次第30行海關進口。
您應該26欄里面也填寫的 那您現(xiàn)在填2欄 看主表會有數(shù)據(jù)么
2019-11-13 09:50
我所有的進項稅額都在主表里的期末留抵稅額里,我們公司還沒開過發(fā)票。我做錯了嗎?
2019-11-13 09:51
如果主表有留底稅額體現(xiàn)的話 沒有問題
2019-11-13 09:53
謝謝您的耐心解答
2019-11-13 09:54
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206471 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
郭郭 追問
2019-11-13 09:22
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:23
郭郭 追問
2019-11-13 09:25
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:27
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:27
郭郭 追問
2019-11-13 09:30
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:31
郭郭 追問
2019-11-13 09:32
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:34
郭郭 追問
2019-11-13 09:39
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:40
郭郭 追問
2019-11-13 09:43
郭郭 追問
2019-11-13 09:45
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:45
郭郭 追問
2019-11-13 09:50
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:51
郭郭 追問
2019-11-13 09:53
bamboo老師 解答
2019-11-13 09:54