當(dāng)月收到進(jìn)項5張發(fā)票稅額5000元,當(dāng)月銷項1500元,認(rèn)證進(jìn)項2張2000元。請問,當(dāng)月未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票和已認(rèn)證未抵扣的500元分錄如何做?
高利
于2019-11-13 21:20 發(fā)布 ??646次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-13 21:21
你好 借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸銀行存款
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你好,不能抵扣進(jìn)項稅,計入借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款等,然后借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-07 01:53:13

您好
請問上個月怎么寫的分錄
2020-01-18 15:17:33

認(rèn)證抵扣的做進(jìn)項稅處理,正常按發(fā)票入賬。對于沒有抵扣的進(jìn)項稅計入”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)“科目處理,正常按發(fā)票入賬。
下月認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2019-10-19 21:25:13

你好,是什么原因抵扣不了
2016-10-10 09:19:20

你好,按照13%繳納稅費(fèi),誰銷售誰繳納
2020-05-25 07:47:56
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高利 追問
2019-11-13 21:24
meizi老師 解答
2019-11-13 21:27