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紅 妝
于2019-11-14 15:07 發(fā)布 ??562次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-11-14 15:09
你好計提,借;所得稅費(fèi)用1825.37,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1825.37繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1825.37,貸;銀行存款1825.37
紅 妝 追問
2019-11-14 15:17
這筆分錄還需要做嗎?借本年利潤,貸所得稅費(fèi)用?
鄒老師 解答
你好,需要的,需要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2019-11-14 15:18
做完繳納分錄后,緊接著做嗎?
2019-11-14 15:19
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益一般在月底統(tǒng)一做
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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紅 妝 追問
2019-11-14 15:17
鄒老師 解答
2019-11-14 15:17
紅 妝 追問
2019-11-14 15:18
鄒老師 解答
2019-11-14 15:19