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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-14 15:09

你好
計提,借;所得稅費(fèi)用1825.37,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1825.37
繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1825.37,貸;銀行存款1825.37

紅 妝 追問

2019-11-14 15:17

這筆分錄還需要做嗎?借本年利潤,貸所得稅費(fèi)用?

鄒老師 解答

2019-11-14 15:17

你好,需要的,需要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

紅 妝 追問

2019-11-14 15:18

做完繳納分錄后,緊接著做嗎?

鄒老師 解答

2019-11-14 15:19

你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益一般在月底統(tǒng)一做

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