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前程似錦
于2019-11-14 16:31 發(fā)布 ??1449次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-14 16:32
您好如果進項大于銷項借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
前程似錦 追問
2019-11-14 16:38
我看不懂老師
這是幾步哦
bamboo老師 解答
2019-11-14 16:39
這是兩步分錄 結(jié)轉(zhuǎn)進項跟銷項稅額的
2019-11-14 17:01
我的是進項大于銷項第一步是嗎
第二步是嗎
2019-11-14 17:23
進項大于銷項 兩筆分錄都要寫
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留底增值稅 抵減本期欠增值稅 申報表已做進項稅額轉(zhuǎn)出 ,分錄要 怎么做
答: 你好 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來啊?怎么做分錄
答: 留底稅額不用轉(zhuǎn)的,同學(xué)
老師,增值稅申報表上的留底稅額賬務(wù)上做的分錄怎樣做
討論
本月未開票增值稅申報表有比留底稅額,怎么做會計分錄?
老師,請問本月申報表上有增值稅留底的稅額,留抵稅額憑證分錄怎么做?
增值稅申報表與出口退稅匯總表期末留底稅不一樣怎么辦,增值稅申報表期末留底為0
如果增值稅申報表有留底稅額,增值稅和附加稅申報完以后,不用點扣款吧?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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前程似錦 追問
2019-11-14 16:38
前程似錦 追問
2019-11-14 16:38
bamboo老師 解答
2019-11-14 16:39
前程似錦 追問
2019-11-14 17:01
前程似錦 追問
2019-11-14 17:01
bamboo老師 解答
2019-11-14 17:23