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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-14 16:54

您好,也就是您當(dāng)初是按暫估的金額入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本的,那您現(xiàn)在有了實(shí)際開票金額,那就調(diào)整原來暫估金額和現(xiàn)在實(shí)際的差額補(bǔ)進(jìn)成本或沖減成本

喜樂 追問

2019-11-14 17:04

我簡單的吧這個業(yè)務(wù)分為兩步,第一步:
就像您說的當(dāng)時是暫估入庫的原材料C,問題是原材料C已經(jīng)全部領(lǐng)用完,產(chǎn)出的商品也已經(jīng)全部銷售。當(dāng)月收到購入原材料C的專票,那進(jìn)項(xiàng)稅額該如何賬務(wù)處理?

文老師 解答

2019-11-14 18:16

您暫估的時候不需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額的,現(xiàn)在有發(fā)票了,進(jìn)項(xiàng)稅額正常記入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

喜樂 追問

2019-11-14 18:19

那我進(jìn)項(xiàng)稅額沒有來源了啊,原材料用完了,商品業(yè)銷售了。怎么做賬呢?

文老師 解答

2019-11-14 18:26

就是說您的銷項(xiàng)稅額已交了,那您這進(jìn)項(xiàng)稅額是可以暫時留抵的

文老師 解答

2019-11-14 18:26

這是屬于正常經(jīng)營活動的進(jìn)項(xiàng)稅額

喜樂 追問

2019-11-14 18:31

老師,我是想知道這筆進(jìn)項(xiàng)稅的出處,原本是對原材料進(jìn)行沖減,現(xiàn)在原材料沒有了,商品也沒有了、

文老師 解答

2019-11-14 20:08

但是實(shí)際是您支付了的,您可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,因?yàn)槟匿N項(xiàng)稅額已經(jīng)交了的

喜樂 追問

2019-11-14 21:21

那具體的賬務(wù)處理分錄該怎么做呢

文老師 解答

2019-11-14 21:26

暫估的時候,借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商,
紅沖暫估,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù)
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借原材料進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款等--具體開發(fā)票的公司,然后有差額的話,您都賣了,那就直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料或是借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借原材料

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您好,也就是您當(dāng)初是按暫估的金額入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本的,那您現(xiàn)在有了實(shí)際開票金額,那就調(diào)整原來暫估金額和現(xiàn)在實(shí)際的差額補(bǔ)進(jìn)成本或沖減成本
2019-11-14 16:54:38
借:無形資產(chǎn) 250 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)15 貸:實(shí)收資本200 ? ? ? 資本公積65
2022-06-11 09:58:53
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-05-19 09:28:41
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-06-27 14:57:49
同學(xué)你好 借,無形資產(chǎn)250 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)15 貸,實(shí)收資本200 貸,資本公積65
2022-06-27 09:23:54
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