亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-15 10:09

你好,預收賬款貸方負數(shù),這樣做 :  借:應收賬款   貸:預收賬款
然后就把預收賬款的沖平了,客戶的往來款就掛在了應收賬款科目

小花 追問

2019-11-15 10:18

可是我寫的那個憑證預收賬款明細按那樣寫了之后的余額才是我想要的,我實在不知道怎么能調(diào)到應收賬款的借方?

彩麗老師 解答

2019-11-15 10:25

那你的賬務就不對啊,你不是說預收賬款貸方負數(shù)嗎?應該要用應收賬款的借方來沖。你怎么做的是應收賬款貸方,預收賬款借方,這樣會增加預收賬款貸方的負數(shù)金額,而不能沖平預收賬款

彩麗老師 解答

2019-11-15 10:31

你也可以按照你的方法保存你的憑證,然后查看科目余額表,看下你現(xiàn)在的賬務預收賬款數(shù)據(jù)是否正確,這樣就能判斷你的會計分錄有沒有做錯

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,預收賬款貸方負數(shù),這樣做 : 借:應收賬款 貸:預收賬款 然后就把預收賬款的沖平了,客戶的往來款就掛在了應收賬款科目
2019-11-15 10:09:37
你好 貸方負數(shù)和借方正數(shù)結(jié)果是一樣的 也可以的
2019-07-06 11:14:34
您好,因為您寫的是應收賬款是貸方余額吧?
2017-07-06 22:52:27
你好,下個月沖銷做正確的就可以了
2016-12-02 17:46:33
你好 這個你是同一個客戶下面的明細嗎
2020-05-20 14:46:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...