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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-15 10:27

您好
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估

上善若水 追問

2019-11-15 10:44

老師,就是我們自己公司缺貨,然后老板向朋友借貨,然后到現(xiàn)在也銷售完了,我也每次銷量都結(jié)轉(zhuǎn)了成本。到后面,我們老師說用我們自生產(chǎn)的另外一種產(chǎn)品單價差不多的還給人家,因為剛好對方也需要。這個時候請問我怎么做科目呢,就是現(xiàn)在還貨怎么做科目?

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:45

是暫估入庫的還給人家么?

上善若水 追問

2019-11-15 10:52

就是前面自己沒有貨,借了人家的,然后我當(dāng)時也沒做入庫,但是我知道平時的進貨價所以銷售每一筆的時候也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,所以就會導(dǎo)致那個庫存是負數(shù)的,昨天系統(tǒng)問了老師說要做暫估入庫。,我就做了一步暫估入庫,那就把前面那個貨庫存的補上了,就不會負庫存了,然后現(xiàn)在我們有另外一種產(chǎn)品我們自己生產(chǎn)的價格差不多,現(xiàn)在還給人家的怎么做賬呢?

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:53

您暫估入庫的分錄紅沖掉 然后做您單位正常入庫 這樣就好了

上善若水 追問

2019-11-15 11:00

那現(xiàn)在庫存還是負數(shù)呀?

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:02

您暫估入庫后 庫存也還是負數(shù)么

上善若水 追問

2019-11-15 11:04

因為借的那個產(chǎn)品的我知道成本,每次銷售我都結(jié)轉(zhuǎn)了成本,暫估入庫,就不會負數(shù)了,但是多了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在還貨了,做紅沖,應(yīng)收賬款正常了,但是庫存又是負數(shù),(備注我們還的是另外一種產(chǎn)品。)

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:07

那您只能把您還的另一種產(chǎn)品當(dāng)做借的產(chǎn)品做入庫 不然庫存還是負數(shù)

上善若水 追問

2019-11-15 11:13

那借:庫存商品,貸:什么?

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:17

您生產(chǎn)另外一種產(chǎn)品沒有發(fā)生成本么?貸生產(chǎn)成本科目呀

上善若水 追問

2019-11-15 11:19

就是前面我已經(jīng)一步步把原材料結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了!

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:19

那您后面還的是另外一種產(chǎn)品 有沒有入庫?

上善若水 追問

2019-11-15 11:28

已經(jīng)入庫了

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:29

那您現(xiàn)在把入庫的這個產(chǎn)品調(diào)整到負數(shù)產(chǎn)品就好了

上善若水 追問

2019-11-15 11:39

那只能借庫存,貸庫存!可否?

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:39

可以這樣寫分錄調(diào)整的

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