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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-15 15:50

你好,同學。
計提是應發(fā)計提
借,應付職工薪酬
貸,銀行存款
其他應收款

0115 追問

2019-11-15 15:58

發(fā)放工資分錄?

0115 追問

2019-11-15 16:02

老師,那計提工資分錄和扣除保險分錄怎么寫???

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 16:12

計提
借,X費用,應發(fā)工資,單位承擔部分社保
貸,應付職工薪酬

0115 追問

2019-11-15 16:59

老師,計提工資怎么借方出現(xiàn)了應發(fā)工資?單位承擔部分社保?  老師,我做外賬,想和你核對一下準確做法

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 17:03

應付工資的金額,我的意思,不是科目哈,你誤會了,

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 17:04

計提社保,和工資
借,X費用~工資,應付金額
X費用~社保,單位承擔部分
貸,應付職工薪酬
發(fā)放
借,應付職工薪酬
貸,銀行存款
其他應收款
繳納社保
借,應付職工薪酬
其他應收款
貸,銀行存款

0115 追問

2019-11-16 08:12

老師,做外賬我計提工資時,用實發(fā)工資計提的   是這樣處理的   借管理費用  貸應付職工薪酬  實發(fā)金額   計提保險  借管理費用_保險 (個人保險加公司承擔部分社保) 貸銀行存款    接下來老師我該怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2019-11-16 09:26

你計提應該是應發(fā)計提
你如果是實發(fā)計提
那你就是
借,應付職工薪酬,實際發(fā)的金額
貸,銀行存款
社保計提,是按公司+個人的金額計提

0115 追問

2019-11-16 14:45

就是把之前的沖銷掉   再重新寫正確的分錄更正過來  是這意思吧  老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-16 14:49

是的,就是這個意思哈

0115 追問

2019-11-16 14:51

公司計提的保險這一塊用管理費用科目,不用應付職工薪酬科目可以嗎  老師

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你好,同學。 計提是應發(fā)計提 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 其他應收款
2019-11-15 15:50:29
您好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-06-23 13:39:55
計提工資: 借,費用/ 成本類科目 貸,應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——養(yǎng)老 應付職工薪酬——醫(yī)療 應付職工薪酬——失業(yè) 實際發(fā)放 借應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——養(yǎng)老 應付職工薪酬——醫(yī)療 應付職工薪酬——失業(yè) 貸 銀行存款
2020-05-08 13:42:07
3月若是發(fā)放上月工資,發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬--工資29369,貸:其他應付款-社保(養(yǎng)老)2896.32,其他應付款-社保(醫(yī)療)724.08,其他應付款-社保(失業(yè))181.08,貸:銀行存款 25567.52。3月分配的時候,借:銷售/管理/制造費用-工資 29369,貸:應付職工薪酬-工資。3月計提3月當月的工資,若無大的變動可參考3月的記錄,分錄為借:銷售/管理/制造費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資。
2020-05-08 14:08:51
您好,計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款 貸:銀行存款
2020-07-20 14:21:16
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