公司做活動,贈送汽車,會計分錄是不是: 入庫時(4S店開發(fā)票) 借:庫存商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 送出去時(我們公司開發(fā)票) 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 請問,再贈送時,我們公司開的發(fā)票名稱和稅率?
Zyy
于2019-11-19 19:00 發(fā)布 ??2258次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-19 19:01
你購買的汽車過戶給你單位了沒有
開的啥發(fā)票
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銷項稅不存在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,交稅平賬
2019-04-06 11:55:47

你好,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2019-04-21 21:01:16

再做一筆,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47

是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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