
平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了增值稅,季末增值稅屬于減免范圍,直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,就不用計(jì)提稅金及附加了吧?
答: 也是正常計(jì)提稅金及附加,再做減免稅的分錄處理。
:下午好,建筑行業(yè)確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),并沒(méi)有開(kāi)票。要同時(shí)計(jì)提稅金及附加嗎
答: 您好,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入了,就應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的增值稅,要交增值稅稅,就應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的附加稅,除非是符合減免條件的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅是免交(月沒(méi)達(dá)10W)那還計(jì)提稅金及附加嗎?那稅金及附加就不轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,是不是
答: 你好,不用計(jì)提附加稅


珊 追問(wèn)
2019-11-19 20:36
江老師 解答
2019-11-19 20:37
珊 追問(wèn)
2019-11-19 20:42
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2019-11-19 20:46
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2019-11-19 21:13