
老師早上好,這個憑證該怎么做賬,以前我上學(xué)時是用以前年度損益,說現(xiàn)在不用這個科目了,那現(xiàn)在怎么做賬
答: 你這個是小準(zhǔn)則吧,要是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是使用以前年度損益調(diào)整,小準(zhǔn)則沒有這個
三月份做了張調(diào)整的憑證,科目是以前年度損益,貸方做了無票收入,后來這個客戶又來開票,現(xiàn)在如何做賬
答: 您好 做一張三月份相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄 對應(yīng)三月份的會計科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,公司前幾年9月離職一名員工,10月和11月還是給他繳納了社保,但是社保欠費(fèi)注銷只計提了一次,但沖減了兩次(社保系統(tǒng)坐扣了兩次,退10月和11月的),導(dǎo)致現(xiàn)在公司賬上的社保-待轉(zhuǎn)金貸方存在余額。現(xiàn)在需要跨年調(diào)賬,把社保-待轉(zhuǎn)金科目調(diào)平,請問調(diào)賬憑證怎么做呢?是需要用 以前年度損益調(diào)整 科目的。
答: 在進(jìn)行跨年調(diào)賬時,您可以使用以下會計科目進(jìn)行調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款——社保待轉(zhuǎn)金 同時,您需要調(diào)整相應(yīng)的稅費(fèi)和滯納金等科目。

