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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-11-24 18:30

初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。
做賬出數(shù)據(jù) 后面才是出報(bào)表

你不知道 追問

2019-11-24 18:37

老師,預(yù)收款的金額和預(yù)付款的金額無法核實(shí),每個(gè)月流水可能有四五百筆,好多付給個(gè)人,這部分沒法確定怎么辦?

你不知道 追問

2019-11-24 18:41

比如我十月份開始做賬,十月份收到的款項(xiàng)屬于9月份的收入,那十月份就是沖九月份的應(yīng)收賬款。我可不可以這部分金額直接填在資產(chǎn)負(fù)債的期初余額里面,還是相當(dāng)于十月份補(bǔ)記九月份收入的分錄。

你不知道 追問

2019-11-24 18:42

可不可以直接填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,還是要根據(jù)盤點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債等情況寫了分錄再編制

玲老師 解答

2019-11-24 18:47

不能直接寫報(bào)表的期初數(shù)。你這不是正規(guī)的外賬嗎  ?

你不知道 追問

2019-11-24 18:47

不是外賬,是公司的內(nèi)賬

玲老師 解答

2019-11-24 18:48

那沒有數(shù)據(jù)的可以盤點(diǎn) 也可以讓老板出一個(gè)數(shù) 然后期初試算平衡了就開始做賬

你不知道 追問

2019-11-24 18:51

老師,那平衡了,可不可以就是如果九月份的收入,十月份收到,在十月份補(bǔ)記借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后借銀行存款,貸應(yīng)收賬款可以嗎

玲老師 解答

2019-11-24 18:53

你好 收入最好在發(fā)生的那個(gè)月就記賬上,也按權(quán)責(zé) 發(fā)生制記

你不知道 追問

2019-11-24 18:57

老師,那我不可能返回去九月份再做這一筆分錄,應(yīng)該怎么解決?

玲老師 解答

2019-11-24 19:04

就這一個(gè)月你就補(bǔ)在10月也可以 以后按正確的記就好了

你不知道 追問

2019-11-24 19:06

老師,我們十月份還有可能收到八月份七月份的收入款,也都是按照這種方法嗎?我本來想的是調(diào)整期初余額的,因?yàn)槭莾?nèi)賬

你不知道 追問

2019-11-24 19:09

或者我把十月份的賬做完,基本可以確定期初余額的數(shù)值了,然后再做期初余額的分錄。填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額可以嗎

玲老師 解答

2019-11-24 19:10

你這樣記  當(dāng)月發(fā)生收入  借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入   
以后收到錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

你不知道 追問

2019-11-24 19:13

老師,那比如我八月份發(fā)生收入,八月份借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,十月份收到款,十月份借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是我不會返回去做八月份的賬,我從十月份開始的,那這個(gè)借應(yīng)收賬款的分錄就少了,我是不是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額里面?

玲老師 解答

2019-11-24 19:16

你實(shí)際 應(yīng)收賬款有余額就應(yīng)該記在期初金額里,所以讓你先整理各科目的余額

你不知道 追問

2019-11-24 19:18

老師,因?yàn)檎疫@個(gè)期初余額太難了,我想的是我十月份一筆一筆做賬,發(fā)現(xiàn)這種情況了,我就計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,等確定這個(gè)數(shù)值了,我再統(tǒng)一做資產(chǎn)負(fù)債表期初余額的分錄,這樣是否可行

玲老師 解答

2019-11-24 19:19

內(nèi)賬那也行   那你就要始終去整理期初數(shù)據(jù)

你不知道 追問

2019-11-24 19:22

因?yàn)閷?shí)際我是從十一月份開始做賬的,十月份還沒有完,所以不確定像收到的款有多少屬于應(yīng)收賬款,等十月份完了再寫分錄積累的量又太大,就想十月份先一直調(diào)整期初余額,十二月份應(yīng)該就固定下來了

玲老師 解答

2019-11-24 19:23

那你這樣先做著也行。

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,年度指一個(gè)完整的會計(jì)年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項(xiàng)都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是,資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤,如果不平的話,就要看利潤表中項(xiàng)目是否有沒有統(tǒng)計(jì)到的
2018-04-26 15:38:41
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
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