老師:請教一下,公司賣掉了3套舊辦公桌收入700元,5月購入原價1268元,從6-9月累計折舊是80.32元,請問怎么做分錄?
茉莉花香
于2019-11-25 14:46 發(fā)布 ??1059次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-25 14:48
你好 借固定資產(chǎn)清理1268-80.32 累計折舊80.32 貸固定資產(chǎn)1268 銷售 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (把固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費 價稅分離 按700分開 ) 然后把固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
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2019-11-25 14:48:48

您好:
如果價值降低可以一次性進損益:借:管理費-辦公費 貸:銀行存款
如果價值高可以進入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
2020-03-24 13:35:29

你好,你是怎么做的加速折舊。
2019-07-23 10:42:46

您好,辦公桌可以看作是企業(yè)的固定資產(chǎn),會計分錄為:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-03-18 14:15:45

借管理費用? 貸銀行存款
2022-04-07 15:10:58
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