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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-25 15:32

你好 同一客戶的話 應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖 預(yù)收和預(yù)付可以對沖 借 應(yīng)付 貸 應(yīng)收  借 預(yù)收 貸預(yù)付

小小層。 追問

2019-11-25 15:33

都不是同一客戶

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 15:41

你好 不是同一客戶 是不可以的

小小層。 追問

2019-11-25 15:46

我的意思就是,比如說,應(yīng)收賬款期末貸方余額是1000。但是已經(jīng)是很久以前的業(yè)務(wù)了,沒辦法叫對方給我們開發(fā)票。那我要怎么調(diào)整。不能讓應(yīng)收賬款 一直掛著吧

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 15:49

你好 應(yīng)收賬款貸方余額 是你們沒給對方開發(fā)票吧?你可以確認(rèn)無票收入 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)。

小小層。 追問

2019-11-25 15:50

我搞錯了、那如果在借方呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 15:53

你好 借方的話 你們沒有收到發(fā)票 只能 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款了

小小層。 追問

2019-11-25 16:06

那預(yù)收和預(yù)付我是不是也可以調(diào)整到這兩個科目呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 16:08

你好 是的 同樣的道理。

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付賬款和應(yīng)收賬款是企業(yè)的資產(chǎn)。 預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款是企業(yè)的負(fù)債。 在填制資產(chǎn)負(fù)債表的時候: 應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備 預(yù)收款項項目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額 應(yīng)付賬款項目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額 預(yù)付款項項目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額 預(yù)付賬款常用于資產(chǎn)的采購先預(yù)付一部分款項給對方: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 而預(yù)收賬款是常用于銷售貨物的時候,收取對方的一部分貨款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款是指購買貨物沒有支付價款,應(yīng)收賬款是指銷售貨物,應(yīng)收取的價款。
2017-08-07 09:08:16
你好 同一客戶的話 應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖 預(yù)收和預(yù)付可以對沖 借 應(yīng)付 貸 應(yīng)收 借 預(yù)收 貸預(yù)付
2019-11-25 15:32:42
您好 請問是同一家單位 不同科目調(diào)整么
2019-07-12 10:24:32
不用調(diào)整,在借方就代表應(yīng)付。
2022-08-08 15:54:30
你好,可以調(diào)整到應(yīng)付賬款科目。
2022-01-09 14:38:27
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