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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-11-25 15:35

,開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明作廢字樣或取得對方有效證明.

暖陽 追問

2019-11-25 15:42

沒有全部退回,退了一部分,現(xiàn)在這張票是當月的,已收回

暖陽 追問

2019-11-25 15:43

對方要求退貨要在發(fā)票上提現(xiàn)出來,比如銷售1000退了200,這張票我應該怎么開呢

venus老師 解答

2019-11-25 15:44

銷貨部分退回如何開票
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷售部分貨物退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方或銷售方向稅務機關提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請.經稅務機關書面核準后出具.部分產品有質量問題,要退貨,購買方向稅務機關提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請;部分產品需要修復按銷售折讓的處理,也是購買方向稅務機關提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請.報送資料:
(一)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(隨帶電子文檔);
(二)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或發(fā)票聯(lián)復印件.購買方憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》作當月進項稅額轉出,收到的紅字發(fā)票不需要認證.您單位憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票.

暖陽 追問

2019-11-25 15:51

你發(fā)的這個情況應該是購買方已經抵扣認證了,那如果對方沒有認證抵扣退貨了怎么開發(fā)票呢

venus老師 解答

2019-11-25 15:58

如果對方尚未抵扣,且發(fā)生當月就是開票當月,可以要回發(fā)票,做發(fā)票作廢,重開剩余部分貨品發(fā)票給對方即可。

暖陽 追問

2019-11-25 16:12

但是客戶非要在發(fā)票上體現(xiàn)這批退貨

暖陽 追問

2019-11-25 16:24

比如1000退了200,不能直接開800,非要開個1000,再開個負200,可以嗎

venus老師 解答

2019-11-25 16:48

不可以,你稅控盤里只能開1000的紅沖發(fā)票

暖陽 追問

2019-11-26 12:16

銷售合同數量和實際發(fā)貨數量一定要一樣嗎?

venus老師 解答

2019-11-26 14:35

你稅控盤里只能開1000的紅沖發(fā)票 ,同學只能這樣,

暖陽 追問

2019-11-26 14:48

銷售部讓我們按折扣開票,是不是讓銷售部出具一個說明呀

暖陽 追問

2019-11-26 14:51

老師我問你問題都是有次數限制的,能不能看清問題再回答我呀,第一個問題是銷售合同數量一定要和開票數量一樣嗎?第二個問題,客戶非要開負數按折扣開票可以嗎?需要銷售部給我出具個說明嗎?

venus老師 解答

2019-11-26 14:57

合同上金額和數量與發(fā)票上的數量和金額,都是實際經濟活動的反映和記錄。究竟是哪一個更正確地反映事實,就應該以此為準。
第二個問題,讓銷售部出個證明你留抵

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相關問題討論
是專票嗎,那就購買方開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票,
2020-03-27 11:32:52
您好,退貨了以后,肯定不讓開票了
2023-12-10 14:04:36
你好,根據退貨情況,開具相應內容,金額的負數發(fā)票就是了?
2021-08-25 10:45:46
你好,是專票么?對方抵扣了么?
2020-06-03 14:18:36
,開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明作廢字樣或取得對方有效證明.
2019-11-25 15:35:41
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