老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱:客運服務(wù) 問
客運服務(wù)費是普票可以抵扣進項的,通行費,住宿費電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的,可以加工資,但是得不償失,因為工資增加了工會經(jīng)費,殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時: 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號,開具對應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費計入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

物業(yè)公司,2019收了一筆物業(yè)費,有一部分是2020年的當時做的分錄是這樣的借:銀行存款貸:預(yù)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費現(xiàn)在我給他開發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬
答: 你發(fā)票是開稅額和這個你寫應(yīng)交稅費這個是一樣嗎,那貼后面
老師,您好,我想問一個物業(yè)公司的問題,打比方:我2019.10月6日收到一筆物業(yè)費,物業(yè)時間為2019.9月1日至2020.8.30月一年的物業(yè)費,沒有開票,我做的分錄是:借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(2019.9-10月),預(yù)收賬款(2019.11月-2020.8月),應(yīng)交稅費(2019.9-2020.8月),這樣子的分錄對嗎,另商戶在第二個月11月份要開票,我開票給他后,賬務(wù)上要怎么處理?
答: 你好,應(yīng)交稅費等開票做稅金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,公司每月應(yīng)收物業(yè)服務(wù)費30萬,實際收入15萬(還包含以后期間的),我按權(quán)責發(fā)生制,是直接借:應(yīng)收賬款30萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入29.13萬,應(yīng)交稅費0.87萬元嗎?實收收入是借:現(xiàn)金15萬,貸:預(yù)收賬款15萬嗎?還是應(yīng)該怎么做呢?
答: 最好不要這樣,會導致早交稅 實際收入 借:現(xiàn)金15萬 貸:預(yù)收賬款(收到但是還沒到期限) 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅


雙雙 追問
2019-11-25 16:34
宸宸老師 解答
2019-11-25 16:35
雙雙 追問
2019-11-25 16:37
宸宸老師 解答
2019-11-25 16:39
雙雙 追問
2019-11-26 11:17
宸宸老師 解答
2019-11-26 11:18