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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-26 13:05

你好 你隔月就是工資表把這個多做的工資減去就可以了 就是計提工資的時候,少計提就可以。

 追問

2019-11-26 13:09

老師我這1500怎么調(diào)整回來

 追問

2019-11-26 13:10

這是缺勤的錢,我在做工資的時候沒有直接扣除,

答疑蘇老師 解答

2019-11-26 13:12

你好 就是下月計提工資的時候,少計提1500就可以了

 追問

2019-11-26 13:14

已經(jīng)計提了,快賬是要先計提才發(fā)放的

答疑蘇老師 解答

2019-11-26 13:15

你好 那你做一筆沖減計提的分錄 借 成本費用  -1500  貸 應(yīng)付職工薪酬-1500

 追問

2019-11-26 13:16

借管理費用。貸應(yīng)付職工薪酬

答疑蘇老師 解答

2019-11-26 13:19

你好 你之前記的管理費用的話 就借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù)

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