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于2019-11-26 13:03 發(fā)布 ??1085次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-11-26 13:05
你好 你隔月就是工資表把這個多做的工資減去就可以了 就是計提工資的時候,少計提就可以。
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2019-11-26 13:09
老師我這1500怎么調(diào)整回來
2019-11-26 13:10
這是缺勤的錢,我在做工資的時候沒有直接扣除,
答疑蘇老師 解答
2019-11-26 13:12
你好 就是下月計提工資的時候,少計提1500就可以了
2019-11-26 13:14
已經(jīng)計提了,快賬是要先計提才發(fā)放的
2019-11-26 13:15
你好 那你做一筆沖減計提的分錄 借 成本費用 -1500 貸 應(yīng)付職工薪酬-1500
2019-11-26 13:16
借管理費用。貸應(yīng)付職工薪酬
2019-11-26 13:19
你好 你之前記的管理費用的話 就借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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