老師,取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產負債表不平的話,你要反結賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

資產負債表里面的應收賬款余額應該對應科目余額表里面的哪些科目?資產負債表路面的應收帳款期末余額跟用友里面科目余額表對不上
答: 您好 應收賬款借方余額%2B預收賬款借方余額
資產負債表和科目余額表的其他應收款和其他應付款對不上
答: 你好 資產負債表的話根據 其他應付是其他應付的貸方+其他應收的貸方 其他應收根據其他應收的借方加其他應付的借方
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產負債表里,負債的期末余額里有預收賬款金額,但是科目余額表里沒有,應交稅費科目余額表里期末也沒有金額,在資產負債表里用填嗎用填嗎。2,資產負債表里資產的其它流動資產金額是科目余額表里的減免稅款金額是資產負債表里的資產期末余額, 老師資產負債表里的應收賬款金額的期末余額和科目余額表里的金額也不一樣,是怎么回事呢,都是用用友軟件做的賬
答: 同學。 資產負債表里面的余額是如下得出的。你根據我給的公式再去查看 應收賬款=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額 預收賬款=應收賬款貸方余額+預收賬款貸方余額 應付賬款=應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額 預付賬款=預付賬款借方余額+應付賬款借方余額


一葉浮萍 追問
2019-11-26 14:46
郭老師 解答
2019-11-26 14:52