
老師外派人員工資社保公積金共計(jì)26250.25元在外省勞務(wù)公司繳納,當(dāng)月付款借其他應(yīng)付款26250.25貸銀行存款26250.25,本月收到普票金額為26250.25,其中有個稅137.73元,我分錄怎么做
答: 借,勞務(wù)成本26250.25 貸,應(yīng)付帳款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款
我公司三位臨時人員在外省交了社保,公司把錢打入勞務(wù)公司共計(jì)23748.42,本月人力資源服務(wù)安徽有限公司分別開了普票23051.04,開了專票697服務(wù)費(fèi),上月支出時我是做了借:其他應(yīng)付款23748.42,貸銀行存款,現(xiàn)收到發(fā)票該如何做!
答: 你好,同學(xué) 借,勞務(wù)成本 貸,其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是建筑勞務(wù)公司的、我想問一下付給班組的工程款怎么入賬 是 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 支付時:借 :其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎
答: 你好,借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) ,貸應(yīng)付職工薪酬。,支付時,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款


原來的我 追問
2019-11-26 15:25
原來的我 追問
2019-11-26 15:43
陳詩晗老師 解答
2019-11-26 16:07