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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-26 15:35

外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的稅負(fù)率計(jì)算公式有所不同。一般外貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率=(內(nèi)、外銷銷售額*適用稅率總進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額)/內(nèi)外銷銷售額。而生產(chǎn)型企業(yè)執(zhí)行的是免抵退政策,因此,稅負(fù)率具體計(jì)算公式為: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 。實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。

L mm 追問

2019-11-26 16:15

沒有內(nèi)銷的怎么計(jì)算呢

L mm 追問

2019-11-26 16:15

沒有內(nèi)銷的怎么計(jì)算呢

樸老師 解答

2019-11-26 16:20

不算內(nèi)銷的就可以了

L mm 追問

2019-11-26 17:00

假如我有2萬5000元進(jìn)項(xiàng)稅額,其中5000元進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,開外銷發(fā)票是10萬元。這樣怎樣計(jì)算稅負(fù)呢,還有怎樣計(jì)算交稅的金額

樸老師 解答

2019-11-26 17:08

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期末留抵稅額。
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。

L mm 追問

2019-11-26 17:15

沒有內(nèi)銷哇,只有外銷。有沒有詳細(xì)一點(diǎn)。只有外銷的,當(dāng)期應(yīng)納稅額是怎么算呢

樸老師 解答

2019-11-26 17:28

稅負(fù)=(增值稅應(yīng)納稅額-應(yīng)退稅額)/銷售額

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外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的稅負(fù)率計(jì)算公式有所不同。一般外貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率=(內(nèi)、外銷銷售額*適用稅率總進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額)/內(nèi)外銷銷售額。而生產(chǎn)型企業(yè)執(zhí)行的是免抵退政策,因此,稅負(fù)率具體計(jì)算公式為: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 。實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-11-26 15:35:57
稅負(fù)率=繳稅金額/不含稅收入總額
2017-07-06 15:10:10
你好,有的地方稅局會(huì)公布不同行業(yè)的稅負(fù)率,不清楚的可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門
2017-08-20 22:35:00
麻煩老師回答下我的問題
2018-04-27 10:24:19
你好,還和以前一樣,1個(gè)點(diǎn)到2個(gè)點(diǎn)之間
2018-05-07 14:52:32
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