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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-04-05 09:42

借 應(yīng)收賬款 10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.45 數(shù)字用紅字表示!  我想這些對(duì)賬本上登賬怎么登???   借 應(yīng)收賬款 10萬   我是登到借方還是貸方???  然后數(shù)字用紅字嗎?

追問

2016-04-05 10:09

供貨商賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款 10萬  紅字  理解為應(yīng)收賬款減少10萬嗎? 還是應(yīng)該怎么理解啊

曉海老師 解答

2016-04-04 16:28

你好!手工帳是登記紅字。

曉海老師 解答

2016-04-05 09:44

你好! 借 應(yīng)收賬款 10萬應(yīng)該是在賬本的借方登記紅字

曉海老師 解答

2016-04-05 10:15

你好!是的應(yīng)該是退貨造成的應(yīng)收賬款減少,收回貨款一般是在貸方不做紅數(shù)處理

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相關(guān)問題討論
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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