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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-27 10:34

您好
請問是什么情況造成的不一樣

麥子 追問

2019-11-27 10:36

就是開票時的四舍五入造成的

bamboo老師 解答

2019-11-27 10:37

那您按照賬上的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

麥子 追問

2019-11-27 10:40

好的  謝謝老師!

bamboo老師 解答

2019-11-27 10:41

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,你單位是公司還是個體戶?
2019-04-15 09:51:03
你好,同學(xué),你個稅的稅費也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
2023-04-17 10:22:19
你好,你單位是公司還是個體戶?
2019-04-15 09:47:54
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-05 15:44:49
你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
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