
上一年賠償款做錯到營業(yè)費用-維修費,今年想將其調(diào)整到其他應付款-賠償款,如何調(diào)整?原本分錄是:墊付賠償款:借:營業(yè)費用-維修費 貸:銀行存款 收到保險公司賠償款:借:銀行 貸:應付-保險公司
答: 調(diào)整分錄 借:應付~保險公司 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
為什么有些企業(yè)的繳納員工住房公積金借方是其他應付款和營業(yè)費用 貸銀行存款?其他應付款和營業(yè)費用為什么金額一樣?
答: 你好,借營業(yè)費用貸其他應付款這么做的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
答: 建議你按月計提 七月份計提兩個月的,八月份計提八月份的


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2019-11-27 10:44
郭老師 解答
2019-11-27 10:46
???? 追問
2019-11-27 10:50
郭老師 解答
2019-11-27 10:52