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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-27 13:14

買一贈一會計處理,根據(jù)增值稅視同銷售規(guī)定,按稅法將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,按視同銷售繳納增值稅.因此,會計處理為:

(1)確認收入時:借:庫存現(xiàn)金、銀行存款貸:主營業(yè)務收入-銷售商品(按公允價分攤);應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)按實際銷售金額計算

(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品;

(3)贈品的賬務處理:借:銷售費用貸:庫存商品應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

look 追問

2019-11-27 13:30

是我們買方

樸老師 解答

2019-11-27 13:36

開發(fā)票開折扣發(fā)票,然后你們按照發(fā)票上的來做賬

look 追問

2019-11-27 13:38

是別人賣貨給我們...我們要怎么處理?

look 追問

2019-11-27 13:39

贈品怎么處理

樸老師 解答

2019-11-27 13:50

贈品開在發(fā)票上了么

look 追問

2019-11-27 14:10

開了和不開要怎么處理?

樸老師 解答

2019-11-27 14:24

開了直接計入庫存,不用調(diào)增,沒開的話就要計入營業(yè)外收入

look 追問

2019-11-27 14:25

如果是內(nèi)賬呢?

樸老師 解答

2019-11-27 14:30

內(nèi)賬的話直接計入庫存

look 追問

2019-11-27 14:42

那要算是庫存盤盈,計入報溢嗎?

樸老師 解答

2019-11-27 14:52

嗯,用營業(yè)外收入來做

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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