
老師,稅款所屬期10月份40多萬增值稅,我們公司沒有繳納 ,但是附加稅我們繳納了,那11月份我們公司多認證些進項(造成留底30萬)就變成只要繳納10萬增值稅,那是不是11月份所屬起的附加稅就為0了?那原來40萬的滯納金會不會變成增值稅的基數(shù)?來繳納附加稅?
答: 10月沒有增值稅為什么有附加稅呢
老師,想問一下,現(xiàn)在是6月,我的專票認證可以放在7月嗎,也就是7月15日之前認證稅款所屬期是6月份的進項稅
答: 你好,你是想放在六月份還是在七月份抵扣進項稅?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請問我司有進出口的貿(mào)易型企業(yè),八月申報了出口退稅,稅款在九月收到,但是已經(jīng)申報了八月份的增值稅附加稅并扣款成功了,進項稅額轉(zhuǎn)出也申報了,現(xiàn)在進去發(fā)票認證平臺出現(xiàn)了回退稅款所屬期確認,現(xiàn)在我是確認8月還是九月,有啥區(qū)別,還有出口退稅進項稅額轉(zhuǎn)出是收到退稅款在轉(zhuǎn)出還是申報退稅當月轉(zhuǎn)出,謝謝
答: 1、不能回退稅款所屬期,這是有的企業(yè)在申報后有新的內(nèi)銷進項,更正申報使用的 2、在申報時進項轉(zhuǎn)出


鄭麗 追問
2019-11-28 15:31
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2019-11-28 15:32
玲老師 解答
2019-11-28 15:39
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2019-11-28 15:56