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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-28 18:04

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一般寫這邊分錄就好了

jill 追問

2019-11-29 09:19

如果本月還有減免稅額又該如何處理賬務(wù)?減免稅額這個(gè)科目抵減完期末是不是應(yīng)該結(jié)平?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅兩個(gè)科目期末或者貸方或者借方,不需要結(jié)平嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-29 09:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

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你好 驗(yàn)收入庫(kù)450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023-04-24 09:04:12
實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要轉(zhuǎn)出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同學(xué)。 借 Xx費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到這個(gè)電費(fèi)以后,需要后期再支付出去對(duì)嗎
2019-12-16 10:04:16
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