老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,跨年的稅控維護(hù)費(fèi)現(xiàn)在抵扣,當(dāng)時(shí)記入管理費(fèi)用,現(xiàn)在是不是要通過以前年度損益調(diào)整科目來做?
答: 你好是的,可以這么做的。
老師好 如果發(fā)現(xiàn)去年的某一筆管理費(fèi)用的二級(jí)目錄放錯(cuò)了,需要通過以前年度損益調(diào)整科目么? 總的金額沒錯(cuò) ,把管理費(fèi)用交通費(fèi)用放到折舊費(fèi)里面了,金額就幾百
答: 管理費(fèi)用的二級(jí)目錄放錯(cuò),只要做,借:管理費(fèi)-A借:管理費(fèi)用-B(紅字)就行 不需要通過以前年度損益調(diào)整科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19年12月份的勞務(wù)費(fèi),20年開的發(fā)票,那么做賬的時(shí)候如哪個(gè)科目,直接入費(fèi)用,還是入以前年度損益調(diào)整。我做的以前年度損益調(diào)整,但是同事說計(jì)入管理費(fèi)用,說要不然去年沒入賬,今年也沒入賬。
答: 您好,按照歸屬期,權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)當(dāng)是入以前年度損益調(diào)整。


maize老師 解答
2019-11-29 15:24
Qiio233 追問
2019-11-29 15:26
maize老師 解答
2019-11-29 15:26
maize老師 解答
2019-11-29 15:27
Qiio233 追問
2019-11-29 15:33
maize老師 解答
2019-11-29 15:37