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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-06 11:35

鄒老師您好:1、那這之后該怎么記賬呢?  2、是否可以,借:貨幣資金(紅字) 貸:實(shí)收資本(紅字)  請(qǐng)鄒老師指點(diǎn)  非常感謝

鄒老師 解答

2016-04-06 11:23

借;實(shí)收資本     貸;其他應(yīng)收款    (之前沒(méi)有實(shí)際入賬的假如計(jì)入了其他應(yīng)收款科目)

鄒老師 解答

2016-04-06 12:57

如果你開始是計(jì)入貨幣資金,做一筆負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷就好了
之后實(shí)際出資了再做   借;銀行存款等科目    貸;實(shí)收資本

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