
進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷售開(kāi)具紅字.,是有多少紅字才有多少進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 您好!對(duì)于開(kāi)紅字的,是開(kāi)了多少紅字就轉(zhuǎn)出多少。
對(duì)方開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票,我在報(bào)稅的時(shí)候還需要做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 您好,若對(duì)方開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票,且您已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,則您在報(bào)稅的時(shí)候需要紅字沖回進(jìn)項(xiàng)稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司10月份給銷售方出具開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,11月份收到銷售方11月份開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票,我公司是10月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是11月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 10月就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

