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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-02 12:52

輔導(dǎo)期的填報(bào)跟正常期間是一樣的,輔導(dǎo)期的意思就是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)您進(jìn)行幫助,輔導(dǎo)期稅管員有義務(wù)幫你教授的,或者直接撥12366直接語(yǔ)音幫助你操作的

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-12-02 12:56

申報(bào)還要和專管員聯(lián)系嗎

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:00

如果你不會(huì)的最好聯(lián)系的

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-12-02 13:00

如果11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=13600,11月領(lǐng)票時(shí)30000的增值稅,那么12月申報(bào)時(shí)就不用再交稅了還有16400留到19年1月份可以減。
那11月份算不算沒有交稅?
申報(bào)附加稅時(shí)應(yīng)該是按13600算附加吧?

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:03

實(shí)在不好意思,沒太看清楚您的意思,你的意思是說(shuō)11月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是13600,11月領(lǐng)票時(shí)30000的增值稅是啥意思,請(qǐng)明確一下以便于回答的啊

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-12-02 13:05

輔導(dǎo)期內(nèi)領(lǐng)票得先預(yù)繳增值稅,這個(gè)老師不知道?

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:16

是需要的哦,根據(jù)《增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法》(國(guó)稅發(fā)〔2010〕40號(hào))第九條規(guī)定,輔導(dǎo)期納稅人一個(gè)月內(nèi)多次領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票的,應(yīng)從當(dāng)月第二次領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票起,按照上一次已領(lǐng)購(gòu)并開具的專用發(fā)票銷售額的3%預(yù)繳增值稅,未預(yù)繳增值稅的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不得向其發(fā)售專用發(fā)票。預(yù)繳增值稅時(shí),納稅人應(yīng)提供已領(lǐng)購(gòu)并開具的專用發(fā)票記賬聯(lián),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其提供的專用發(fā)票記賬聯(lián)計(jì)算應(yīng)預(yù)繳的增值稅

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-12-02 13:22

是的。
如果11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=13600,11月領(lǐng)票時(shí)30000的增值稅,那么12月申報(bào)時(shí)就不用再交稅了還有16400留到19年1月份可以減。
那11月份算不算沒有交稅?
申報(bào)附加稅時(shí)應(yīng)該是按13600算附加吧?
那這個(gè)該怎么做呢?

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:28

11月份是算交稅的,申報(bào)是按照13600繳納的
增值稅表你是不需要填寫附表四的,你的預(yù)繳納會(huì)自動(dòng)帶出的,本期應(yīng)補(bǔ)退會(huì)現(xiàn)實(shí)不用繳納的有
然后附加稅你正常申報(bào)就行的
你好,老師工作不易,請(qǐng)妥善評(píng)價(jià)不要差評(píng),老師一定盡心力解決你的問(wèn)題歡迎繼續(xù)追問(wèn)

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:30

申報(bào)額時(shí)候先看看是否會(huì)帶出稅款,如果已經(jīng)繳納是不會(huì)的,如果帶出的你可以再咨詢的

青箋染墨顏 追問(wèn)

2019-12-02 13:36

沒太看明白老師說(shuō)的話,老師能在詳細(xì)說(shuō)一下嗎?
預(yù)繳的那稅款不能自動(dòng)出來(lái),只能手填的

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:46

親,填寫留抵稅額就行的,如果不是預(yù)繳書款性質(zhì)的說(shuō)明是上期做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

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你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,附加稅有單獨(dú)的申報(bào)表,你需要打開的,你是小規(guī)模的話,應(yīng)該有一個(gè)附列資料二,這里面就是城建稅的。
2022-01-08 19:02:07
你好,能申報(bào)附件稅的
2018-10-10 13:48:56
輔導(dǎo)期的填報(bào)跟正常期間是一樣的,輔導(dǎo)期的意思就是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)您進(jìn)行幫助,輔導(dǎo)期稅管員有義務(wù)幫你教授的,或者直接撥12366直接語(yǔ)音幫助你操作的
2019-12-02 12:52:05
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